파트너십 세금 양식, 세금 신고 정보
파트너쉽 및 여러 멤버의 LLC가 파트너십으로 과세하는 마감일은 3 월 15 일입니다. 3 월 15 일이 주말이나 공휴일 인 경우 다음 영업일에 수익이 발생합니다. 정확한 날짜를 얻으려면 당해 연도의 비즈니스 세금 만기일 에 대해이 기사를 확인하십시오. 이 파트너십 반환 정보는 파트너쉽으로 비즈니스 세금보고를 제출하는 여러 멤버 LLC의 정보이기도합니다.
파트너십 세금 환급 을 연장 하기 위해 신청서를 제출하는 경우 3 월 15 일까지 신청해야하며 세금은 해당 날짜까지 납부해야합니다. 9 월 15 일까지 제출해야하는 반납 기간은 6 개월입니다. 연장 신청을하는 경우에도 원래 만기일까지 소득세를 납부해야합니다. 지불은 연장되지 않습니다 .
미국 파트너십 및 소득세
이 안내서는 파트너십 유형 및 세금 부과 방법, 언제, 어디서 신청할 것인지, 사용할 양식 및 파트너쉽 세금을 예측하는 등 파트너쉽 세금 준비에 도움이되는 정보의 주요 정보를 안내합니다.
CPA, 등록 대행사 또는 귀하의 파트너십 세금을 준비하는 다른 유자격 세금 작성자의 도움을 요청하기 전에 알아야 할 파트너쉽 세금에 대한 몇 가지 기본 정보가 있습니다. 사업 세 관련 도움말 보기에 대해 자세히 알아보십시오.
복수 회원 LLC는 파트너십으로 과세됩니다.
이 세금 가이드에 제공된 정보는 연방 소득세 목적으로 파트너십으로 과세되는 복수 회원 유한 책임 회사에도 적용됩니다.
LLC가 소득세를내는 방법 에 대해 자세히 알아 보십시오.
파트너십 유형
여러 파트너 유형이 파트너의 선호도에 따라 형성 될 수 있습니다. 파트너십은 일반적인 파트너십으로 형성 될 수 있으며 모든 파트너가 경영진에 참여하거나 파트너 사가 제한적일 수 있습니다.
유한 책임 조합이 형성 될 수도 있습니다. 모든 제휴 유형은 아래에 설명 된 양식을 사용하여 연방 소득세를 신고합니다. 개별 파트너에게 과세되는 방식은 파트너쉽의 유형과 파트너십 계약 의 구체적인 세부 사항에 따라 다릅니다. 파트너십 유형에 대해 자세히 알아보십시오 .
파트너십 연방 소득세 양식
파트너쉽은 양식 1065를 사용하여 연방 소득세 신고서를 제출합니다. 양식 1065는 정보 반환이며 양식 1065의 정보를 기반으로 파트너십에 직접 부과되는 세금이 없음을 의미합니다.
파트너십은 각 파트너에게 해당 연도의 파트너십 이익 또는 손실 분배를 보여주는 일정 K-1 을 준비해야합니다. Schedule K-1은 해당 개인 파트너의 개인 소득 신고서와 함께 제출되며 Schedule K-1의 총액은 Line 12 - Business Income에 기록됩니다. 개별 파트너는 파트너십에 대한 이익 중 자신의 지분에 대해 소득세를 납부합니다. 파트너는 매년 자신의 이익 분배율에 따라 자영업 세금 (사회 보장 / 메디 케어)을 지불해야합니다.
소득세 신고서 제출
귀하의 파트너십 소득세를 신고하려면 귀하의 세금 신고자에게 재정 보고서 및 기타 서류를 제출해야합니다.
이 문서에는 파트너십의 회계 연도 시작일과 그 해의 종료일에 대한 대차 대조표, 연말의 손익 계산서, 판매 된 제품 원가를 계산하는 정보 및 기타 문서가 포함됩니다. 다음은 파트너십 소득세 환급을 준비하는 데 필요한 서류 목록입니다.
파트너쉽 소득세를 징수하는 곳과 방법
양식 1065 로 귀하의 파트너십 세금 신고서를 우편으로 보내 거나 세금 신고자 전자 신고서를 제출할 수 있습니다. 우편으로 제출하는 경우 파트너십에 대한 연방 세금 신고서를 보내는 주소는 주에 따라 다릅니다. 해당주의 우편 주소에 대한 양식 1065 의 지침 4 페이지를 참조하십시오.
수정 된 파트너십 세금 신고서를 제출하는 방법 및 방법.
파트너쉽 세금 환급 연장 신청서 작성.
주정부 파트너십 세
파트너는 파트너십이 위치한 주 (들)의 파트너십에서 자신의 이익 분배에 대해 소득세를 납부해야합니다. 파트너쉽 세금은 개별 파트너의 개인 주 세금 환급에 지급됩니다.
IRS의 파트너십 세금에 대한 추가 정보
파트너쉽이란 제목의 IRS 웹 페이지에는 파트너쉽 비즈니스 및 개별 파트너가 지불 한 세금에 대한 설명이 포함됩니다. 혼란 스러우면 한 번해볼 가치가 있습니다.